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老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng),收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
就是 我們在購買商品時(shí) 商家或許會(huì)選擇分劈技術(shù)來進(jìn)行少交稅 將商品價(jià)格分為 設(shè)計(jì)服務(wù) 安裝服務(wù) 商品本身三部分進(jìn)行出售 那我們在購買此商品時(shí) 比如空調(diào) 我們購買時(shí)所支付的金額是不是就已經(jīng)包含了這三個(gè)部分呢 那如果是這樣 那我們所收取的增值稅發(fā)票只有一張 那企業(yè)在交稅時(shí)候那邊還可以分成三項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行交稅嗎
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫,然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫80萬對不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對嗎?
老師,我們研發(fā)了一個(gè)技術(shù),售賣了,研發(fā)是零成本研發(fā)的,然后企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,所得稅減免那一行也就是8.1行填寫上這個(gè)售價(jià)的金額就比第三行的利潤總額大了,這樣不允許提交,這樣怎么處理? 可以這個(gè)8.1行只填寫一部分售價(jià)嗎?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時(shí)入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個(gè)社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價(jià)值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
這個(gè)股份支付的題,請給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個(gè)是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個(gè)賬號怎么不是我們公賬賬號啊?
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計(jì)提社保的時(shí)候一項(xiàng)一項(xiàng)分著計(jì)提,還是直接來總數(shù)計(jì)提
老師,我找了一份工作,他實(shí)習(xí)期是兩個(gè)月,但是我26年6月份才畢業(yè),我現(xiàn)在入職兩個(gè)月后就要簽勞動(dòng)合同,今年9月到第二年6月的規(guī)劃,怎么和HR聊,畢竟我沒有畢業(yè)證,如果在此期間簽勞動(dòng)合同,畢然我的應(yīng)屆生就沒有了。怎么和HR規(guī)定我的實(shí)習(xí)期,以及實(shí)習(xí)期結(jié)束之后的內(nèi)容?。??
計(jì)算外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù),要算上外貿(mào)開票收入來計(jì)算稅負(fù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)可以核定征收么
一般納稅人,貿(mào)易公司,如果購進(jìn)的東西,入了庫存,但是自用了,這種情況怎么處理?然后要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
自行研發(fā)的技術(shù),肯定是會(huì)有成本的。你說沒有成本,應(yīng)該是成本的歸集和分配有問題,所有還是需要重新看看是那的問題,把對應(yīng)的成本計(jì)算出來才行。
先不說成本的問題了,就是現(xiàn)在免稅的這個(gè)金額大于了利潤總額,這樣怎么辦?提交不了報(bào)表
出現(xiàn)這個(gè)問題,說明報(bào)表之間的邏輯關(guān)系不對,既然您知道是因?yàn)槌杀镜膯栴}導(dǎo)致,那你就需要修改成本的相關(guān)數(shù)據(jù)。
成本沒問題,就是這種情況怎么辦,就是有成本>收入的情況啊,這是特殊情況
那您把表好發(fā)我一下,我看一下。
這個(gè)免稅金額其實(shí)跟利潤沒有關(guān)系的,但是現(xiàn)在提示這樣不可以提交,是不是應(yīng)該在第四行再填寫個(gè)數(shù),第四行是什么意思?什么叫特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
你第一行的營業(yè)收入中有沒有保護(hù)免稅收入呢?
已經(jīng)包括了
技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)讓收入,是填寫8.1行對吧?
你看一下第7行,免稅收入那個(gè)表
這是第七行的表格
看了一下,我覺得您填的沒有問題
你可以在稅務(wù)局官網(wǎng)上進(jìn)行人工咨詢。 抱歉了,沒有幫到您。