您好,這個是需要申報的
個體戶一個季度開了29萬普通發(fā)票,免了增值稅那些,那還需要繳個人所得稅嗎?我的是定期定額征收的。
老師我們是核定征收,季度不超過9萬,免增值稅,然后我們上個季度開了一萬多的票,但是系統(tǒng)自己是按照90000給我們申報的,我們需要更改嘛,然后我們個人經(jīng)營所得稅是按實際開的票算還是按照一個季度90000算呢
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
老師,個體戶核定征收納稅人,申報表上自動出現(xiàn)11欄數(shù)據(jù)是稅局給核定的,我實際開票的不含稅收入金額小于核定金額,需要改成實際的不含稅收入金額嗎? 打比方我核定金額10萬,申報系統(tǒng)自動顯示10萬,我實際開票9萬,申報表要改成9萬嗎
老師,你好,我是個體戶,現(xiàn)在開普票開了170萬,經(jīng)營所得是定期定額的,系統(tǒng)不讓修改數(shù)據(jù),還是稅管員核定的12萬申報,現(xiàn)在需要怎么處理呢?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
怎么申報啊?需要交那幾個稅呀?個體戶
這個你之前沒申報過嗎?
因為是個體戶定額的,從來沒有申報過
這種情況最好還是和稅務(wù)確認一下
讓我申報個稅的,然后修改增值稅金額的,我不知道這個個稅申報路徑在哪里
這個你得看看當?shù)氐囊?guī)定,一般是在稅務(wù)局網(wǎng)站上。自然人電子稅務(wù)局
好的,那么個稅的金額應(yīng)該是怎么填呀?
就是按照您開票的金額來填寫計算
請問29萬需要交多少個稅啊
這個得看下稅務(wù)咋核定的以及你們有沒有成本費用發(fā)票
沒有成本發(fā)票
我們公司有一個一般納稅人還有一個個體戶,這個個體戶繼續(xù)使用沒有問題嗎?
這個是可以繼續(xù)使用的
好的老師,謝謝您啊
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您