同學你好 對的 這個要交個人所得稅 最好是聯(lián)系一下
老師,我司是個體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師我們是核定征收,季度不超過9萬,免增值稅,然后我們上個季度開了一萬多的票,但是系統(tǒng)自己是按照90000給我們申報的,我們需要更改嘛,然后我們個人經(jīng)營所得稅是按實際開的票算還是按照一個季度90000算呢
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個所得稅以后才能分分給股東。現(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,請問一下,以前個體工商戶我們不建帳的稅務(wù)局代申報,但是現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們改掉,得自己申報,請問這個做賬怎么做呢?沒有做過小規(guī)模呢
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了