到稅務局那邊給你申報,然后你帶著紙質的申報表公章去稅務局補修改一下就行。
老師,個體戶核定征收納稅人,申報表上自動出現(xiàn)11欄數(shù)據(jù)是稅局給核定的,我實際開票的不含稅收入金額小于核定金額,需要改成實際的不含稅收入金額嗎? 打比方我核定金額10萬,申報系統(tǒng)自動顯示10萬,我實際開票9萬,申報表要改成9萬嗎
老師,你好,我是個體戶,現(xiàn)在開普票開了170萬,經(jīng)營所得是定期定額的,系統(tǒng)不讓修改數(shù)據(jù),還是稅管員核定的12萬申報,現(xiàn)在需要怎么處理呢?
老師你好,我們公司是個體戶,稅務核定是定期定額9萬每月元,我們上個月開了29萬的票,開超了。這個月就是申報期了,我們要怎么處理,最好不要繳稅
您好,老師,請問現(xiàn)在申請注銷的需要申報經(jīng)營所得稅的,當季度是沒有發(fā)生的,那么定期定額的數(shù)據(jù)是填幾個月的,原本是每月核定10萬元的,我現(xiàn)在季中注銷是填20萬還是留系統(tǒng)默認 的30萬
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務報表中財務信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預繳稅款的賬務處理
請問老師,融資擔保有限公司的擔保費用,開的是金融服務*擔保費 稅率是免稅,請問老師這個擔保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應的轉出?運費不可正常抵扣嗎?
預收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,這個申報的話,是改成查賬征收的方式嗎?還是說按核定征收的方式來計算?
你好,你稅務局要求你們改查賬了嗎?如果沒有的話,還是按照定額。
那定額的我們開票170萬,這個經(jīng)營所得怎么計算稅額呢?
這個不含稅的金額乘以核定率。
核定的是貨物的1.4%,核定的金額是12萬?,F(xiàn)在我們開出去的是勞務費,現(xiàn)在怎么計算呢
應該沒有這么高的,應該是百分之幾千分之幾。
老師,是這個嗎?
是的,應該是這一個的。
那我就用開出去的170萬乘以這個稅率嗎?
是的,是的,是這么做的。
可是,稅管員把其他的改成查賬的,就是這個個稅沒有改,那我不需要再去要求稅管員更改這個了,是不是?
對于個體戶,核定的是不是比查賬的要好?。?
中央官員把其他的改成查賬是什么意思?
他跟你說,你們單位需要查賬征稅了嗎?
他昨天給我打電話說改成查賬的了,讓我記得申報
那應該在自然然電子稅務局里面申報。根據(jù)你的利潤來繳納
自然人扣繳軟件申報是嗎?我進去了,里面提示定期定額,填不了數(shù)據(jù)
對的,是的,是在這里面的。
申報不了的話,你就找你稅務局,你跟你稅務局說,稅務局那邊給核定的還是定期定額,沒有修改過來。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。