嗯嗯,可以的,沒問題的
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,個人獨資企業(yè)再交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后要分配利潤,但是未分配利潤余額不夠,能不能將 本年利潤里面分到利潤分配-未分配利潤?
老師問一下,合伙企業(yè)或個人合伙企業(yè)交完生產(chǎn)經(jīng)營個稅可以分紅,那這個分紅金額是看利潤表利潤,還是期末未分配利潤
個獨企業(yè)期末未分配利潤未負數(shù)可以交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分配利潤嗎?看之前財務(wù),每季度交完稅都分配
企業(yè)有利潤產(chǎn)生了交完企業(yè)所得稅后的未分配利潤在轉(zhuǎn)給法人需要交稅嗎,如果未分配利潤一直不轉(zhuǎn)給法人接著用于企業(yè)經(jīng)營是不是不用交個稅
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
現(xiàn)在變?yōu)椴橘~征收了,不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅只是申報可以分配利潤嗎
繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅就可以直接分紅了
虧損的不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個稅
嗯嗯,虧損的就不管了