不可以 需要有發(fā)票的
貸款利息未取得發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
無形資產(chǎn)攤銷未取得發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調(diào)增
成本票未取得發(fā)票可以在所得稅前扣除嗎?
當(dāng)期發(fā)生成本費(fèi)用,在所得稅匯算清繳前未取得發(fā)票,納稅調(diào)增,后期取得發(fā)票,還可以稅前扣除嗎?如果可以,應(yīng)該在取得發(fā)票年度扣除還是在費(fèi)用發(fā)生年度扣除,有沒有具體文件規(guī)定
你好,老師,我們是生豬買賣行業(yè),像農(nóng)民買生豬,未取得發(fā)票,成本可以所得稅稅前扣除嗎,
老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁余額”呢?比如第一頁的賬戶余額不等于第二頁的“上頁余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價(jià)值假如100萬,有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問題沒有審核通過,所以12月沒有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?