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老師好,請問,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,出納在繳費(fèi)的時候多交了2分錢,這個賬一直平不了,該怎么處理呢,謝謝

2023-04-06 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-06 18:13

你好多交的記錄到營業(yè)外支出。

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快賬用戶7998 追問 2023-04-06 18:16

借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:16

對,沒錯的,就是這么做。

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快賬用戶7998 追問 2023-04-06 18:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:17

不客氣,幫忙給個五星好評

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:18

幫忙給個五星好評,多謝多謝

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你好多交的記錄到營業(yè)外支出。
2023-04-06
同學(xué)你好 1、如果銷項多計,減少收入, 2、如果進(jìn)項少計,增加成本。 3、如果是其他項,調(diào)整對應(yīng)科目。
2023-01-13
你好,這個差額計入營業(yè)外收入。
2022-02-15
你好 你是一般納稅人的嗎
2021-05-21
你好 比如結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-09-11
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