借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金
老師我在當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí)候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時(shí)候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時(shí)候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報(bào)稅交稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
老師好,銷售收入時(shí)未確認(rèn)增值稅(銷項(xiàng)),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平,怎樣做正確呢
季報(bào)了里的營(yíng)業(yè)收入寫總的,下面自營(yíng)出口寫外銷收入,內(nèi)銷收入和其他的不算內(nèi)吧?
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),取得的成本票需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在稅務(wù)增值稅報(bào)表二的哪一行?
老師,請(qǐng)問(wèn)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)需要客戶提供的資料清單有哪些,謝謝
更正2024年01月增值稅報(bào)表,后面逐月更正,到了03月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本年累計(jì)數(shù)字自動(dòng)顯示的不對(duì),怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)需要客戶提供的資料清單有哪些,謝謝
您好老師我們公司是一家汽車掛靠業(yè)務(wù)的公司,車輛所有權(quán)歸掛靠人,但是購(gòu)車的時(shí)候掛靠人開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票都是我們公司抬頭,購(gòu)車我們公司做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,合規(guī)嗎?還有司機(jī)拉的貨對(duì)方需要開(kāi)票的,款打到我們公戶,這比收入又該入賬,
老師,生產(chǎn)型企業(yè),截止到9月底沒(méi)有庫(kù)存了,也沒(méi)有半成品這些,就是買的原材料全部生產(chǎn)賣出去了,但可能因?yàn)榍懊娼Y(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題,現(xiàn)在庫(kù)存商品數(shù)量是0,余額卻又45萬(wàn),這種情況該怎么處理呢
開(kāi)數(shù)字電發(fā)票,具體在發(fā)錄入商品明細(xì),老師沒(méi)講,找不到入口錄入
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人旅游公司,上個(gè)季度采用了差額開(kāi)票,開(kāi)票金額是143442元,扣除金額是137004.37元,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售額是6373.89元,這個(gè)賬務(wù)怎么做了?
老師?別的公司給我公司開(kāi)發(fā)票,輸了我公司稅號(hào),選擇了個(gè)人,也沒(méi)有公司名稱,我公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,對(duì)我公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有影響嗎?
這個(gè)憑證做了以后資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)余額還是沒(méi)有變動(dòng)呢
你的查明細(xì)賬呀,看看
應(yīng)交增值稅跟所得稅貸方都有余額,請(qǐng)問(wèn)改怎么沖銷呢?
余額都在貸方
你先看原因是怎么回事?
是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)?我看不懂。我們?cè)摻坏亩惪疃冀涣?,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)還是有余額
自己都看不懂賬,沒(méi)法遠(yuǎn)程幫你看了哈