同學(xué),你好 不用,之后匯算清繳再補
請問,我在第一季度報企業(yè)所得稅的時候資產(chǎn)總額已經(jīng)超了小微企業(yè)標準,但是忘記在小微企業(yè)那里勾選否,繳稅的時候就按照小微企業(yè)繳納了,專管員打電話說讓我去改了,但是我不能更改報表,這就意味著我要補繳稅款,而且有點多,這種能不能放到匯算清繳的時候繳呢?
請問老師現(xiàn)在正在進行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業(yè)享受了所得稅優(yōu)惠政策,但是2020年不是,稅務(wù)局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業(yè)的政策,因為2020年的時候我們不是小型微利企業(yè)。小型微利企業(yè)的判定跟以前的年度也有關(guān)系嗎?
年底申報印花還是小微企業(yè),但是年度匯算清繳就不是小微企業(yè)了,那之前減半的印花稅需要在去稅局補繳嗎?
我前三季度已經(jīng)不是小微企業(yè)了,但是報稅時還是判定是小微企業(yè),我需要去稅局補繳稅款嗎?
老師,我問下,企業(yè)所得稅,如果第三季度不符合小型微利企業(yè),按25%需要交稅60萬,第四季度又符合小型微利企業(yè),按5%交稅,那是不是就是看匯算清繳完,到底是退稅還是補稅?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
匯算清繳補繳企業(yè)所得稅,但是增值稅 印花稅呢?
同學(xué),你好 小微企業(yè)和增值稅沒有關(guān)系
六稅兩費減免政策 跟附加稅有關(guān)系
同學(xué),你好 對,有關(guān)系的 你就按當時的判定申報