你好,做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面季度30萬以內(nèi),在季度末的那一個月,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入其他
老師,請問,小規(guī)模納稅人,季度30萬繳稅,我第一季度只開了一張幾千塊的普票,那我分錄怎么做???是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎?可是我不用繳稅呀
老師請問,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應(yīng)交稅費這個科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人,季度45萬內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開了發(fā)票未超過45萬,借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應(yīng)交稅金那個科目就一起那么掛著嗎?那個稅是不用交的
你好老師,請問小規(guī)模先開發(fā)票的會計分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會計分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會計分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是?
老師好!本司小規(guī)模納稅人,餐飲服務(wù)行業(yè),季度開普票30W內(nèi),開的票都是1%稅率的,請問會計科目,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,稅金我入哪個科目?這期間的稅金是肯定是不用交的,我怎么做分錄?謝謝
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)啊?也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
應(yīng)交增值稅的二級科目是什么,必選的。營業(yè)外收入的二級科目是什么?
應(yīng)交稅費一級科目二級科目應(yīng)交增值稅。
業(yè)外收入上面寫了其他二級科目。
應(yīng)交增值稅下面還有科目,是減免稅金嗎
你好,銷項選擇這一個的。
沒看懂,什么意思
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額看不懂嗎?