你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師請問,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務(wù)是怎么做的 ,借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子就可以了么,還是要借應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入?
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
你好,老師,請問公司制作牌匾,從個人購買原料,都沒有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號跟30號或者31號嗎
你好老師我想問一下小規(guī)模一個季度開票超過30萬,需要計提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務(wù)局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫那個數(shù)據(jù)
手機(jī)售后維修,買進(jìn)配件如電池蓋板揚(yáng)聲器這些到底是進(jìn)庫存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個服務(wù)費(fèi),這個服務(wù)費(fèi)可以用購進(jìn)的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購買的禮品能入培訓(xùn)費(fèi)嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務(wù)局驗證碼是怎么回事嘞?
發(fā)票上沒有稅額,做賬還是要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
好需要做的,沒有稅額是因為你稅務(wù)局那邊沒法給你開上稅額,如果開上的話你們需要交稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。