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小規(guī)模納稅人,季度45萬內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開了發(fā)票未超過45萬,借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目就一起那么掛著嗎?那個(gè)稅是不用交的

2021-11-04 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 10:52

同學(xué)你好 這個(gè)不對 應(yīng)該是 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:00

那么,貸方應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅減免稅,就一起那樣掛到貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:09

嗯 這樣做 然后季度的時(shí)候如果減免了就要做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:09

寫錯(cuò)字了,是一直掛到貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:16

同學(xué)你好 不是的 要轉(zhuǎn)到營業(yè)外的

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:18

開發(fā)票按的是1%,稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候又是3%。那我做這個(gè)應(yīng)交稅金的分錄,是寫1%的稅金的金額 ,還是3%的稅金的金額呢?我覺得你好棒,說的讓你很好理解。謝謝你!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:28

這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候填寫在3%的那欄 然后再填寫減免稅明細(xì)表

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同學(xué)你好 這個(gè)不對 應(yīng)該是 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅
2021-11-04
嗯嗯,你很棒就是那樣操作的哈
2022-09-16
你好,是的,是這樣的
2022-03-24
你好,你這個(gè)分錄做反了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-08-07
你好; 你們這個(gè)是免征的。 借 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅貸其他收入
2022-01-11
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