同學(xué)你好 不用呀 你們自己裝訂做賬
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯后和稅務(wù)局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現(xiàn)在我把開錯的那張沖負數(shù)了,那申報表要填嗎
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
我們之前都沒有申報出口退稅,現(xiàn)在想要申請2021年和2022年,那個跨境應(yīng)稅其他服務(wù)的申報表是要一個月一個月的去填寫數(shù)據(jù)嗎?然后開具的零稅率的增值稅普通發(fā)票是要一張張打印出來郵寄給國稅的嗎?
老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報增值稅,2023年1月份開了一張3470元的普票出去,當(dāng)時因為國家關(guān)于開票稅率文件沒有下來,我們是按照3%來開的,后來文件下來是1%,因為發(fā)票已經(jīng)給對方了,所以沒追回重開,請問一下現(xiàn)在我在申報時需要怎樣填寫表格呢?
廣告公司里制作搭建臺的過程。這樣的公司是屬于制造業(yè)還是工業(yè)。
老師您好,我是一個養(yǎng)老院,我們養(yǎng)老院自己種菜養(yǎng)豬,菜種,豬飼料記什么科目
交易型金融資產(chǎn),成本是400元,公允價值是480元,那會計基礎(chǔ)是400元還是480元?計稅基礎(chǔ)是?是屬于遞延負債,還是遞延資產(chǎn)?
老師請問一下公司沒有計提社保直接交的咋樣做憑證
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
老師,你好。不是的呢,國稅老師讓我們郵寄資料過去呢,你沒明白我的問題,現(xiàn)在要做稅務(wù)申報,里面的數(shù)我要怎么填寫呢?一個月一個月去填寫嗎?而且做跨境應(yīng)稅服務(wù)的出口退稅申報都需要郵寄資料給國稅的呢。請嚴謹回答我的問題,謝謝
你收集齊資料的就可以填寫申報退稅
老師,你好。你沒有回答我的問題,你到底懂不懂出口退稅的?。渴占裁促Y料呢?里面的申報表是一個月一個月填寫的嗎?麻煩你再看看我的問題,謝謝你
就是收集齊退回資料 在哪個月收集齊就在哪個月申報退稅