您好, 沒錯(cuò)的? 就是這么計(jì)算的
老師您好!請問以前年度14年購買電腦2199入固定資產(chǎn),但是以前財(cái)務(wù)都沒有計(jì)提折舊,早已過使用年限,今年我接手固定資產(chǎn)原值還是2199,是否一次性調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整2199,貸累計(jì)折舊2199借利潤分配一未分配利潤2199貸以前年度損益調(diào)整2199
2021年的管理費(fèi)用累計(jì)折舊做錯(cuò)了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計(jì)折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問怎么調(diào),怎么寫分錄?
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
第五題到底是對還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對不對
老師 那累計(jì)折舊金額就是從去年確認(rèn)固定資產(chǎn)次月到現(xiàn)在累計(jì)折舊金額對嗎
對的沒錯(cuò)的就是這樣
老師 我是這個(gè)月才增加資產(chǎn)卡片 那要不要把去年到現(xiàn)在累計(jì)折舊金額填在資產(chǎn)卡片累計(jì)折舊那里呢 還有卡片日期我就填現(xiàn)在的日期嗎
抱歉 這個(gè)卡片我沒具體操作過 不太敢確定
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評? 麻煩了