您好, 沒錯的? 就是這么計算的
老師您好!請問以前年度14年購買電腦2199入固定資產(chǎn),但是以前財務都沒有計提折舊,早已過使用年限,今年我接手固定資產(chǎn)原值還是2199,是否一次性調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整2199,貸累計折舊2199借利潤分配一未分配利潤2199貸以前年度損益調(diào)整2199
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計折舊 然后結轉未分配利潤
老師,固定資產(chǎn)折舊計算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)了,當時這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運用的是小企業(yè)會計準則,請問怎么調(diào),怎么寫分錄?
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務公司,承接建筑勞務分包業(yè)務,需要勞務資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應該填什么?
老師,我8月份結轉了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應交稅費-未交增值稅-轉出未來增值稅,應交稅費-應交城市維護建設稅,貸銀行存款么?
老師 那累計折舊金額就是從去年確認固定資產(chǎn)次月到現(xiàn)在累計折舊金額對嗎
對的沒錯的就是這樣
老師 我是這個月才增加資產(chǎn)卡片 那要不要把去年到現(xiàn)在累計折舊金額填在資產(chǎn)卡片累計折舊那里呢 還有卡片日期我就填現(xiàn)在的日期嗎
抱歉 這個卡片我沒具體操作過 不太敢確定
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評? 麻煩了