你好 專項扣除里面的
老師:11月補交了1—11月份的養(yǎng)老保險款,給員工申報個稅時,這部分金額填嗎?填在哪里?
老師,我要申報幾個高層的一次性年終獎,單獨申報,在系統(tǒng)里面全年一次性獎金收入填寫完數(shù)據(jù)后,其他扣除的數(shù)據(jù)在哪里填寫,優(yōu)惠政策不是說年終獎/12月,這個數(shù)填寫在哪里,免稅收入還是本期其他扣除還是減免稅額?
老師,公司2月辦理的公積金時補繳了一月的公積金,那一月的個稅要不要更正的,在報2月個稅時在專項扣除欄里直接填1-2月的扣除數(shù),還是要更正個稅,分別填到1、2月中去
老師,這里的其他扣除數(shù)補的是2023年1月份和2月份的五險一金,那這部分填在個稅系統(tǒng)里的哪一項
老師,九月12號今天報個稅,有個員工7月份入職,他除了五險一金沒有別的專項附加扣除項目,為什么個稅報稅系統(tǒng)里,累計減除費用是10000,而累計專項扣除只是他一個月的五金個人部分,而不是兩個月的合計呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
也有對應的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)。這些
這些補的我分不清明細
你好,不可以的,必須分清楚。