您好 可以報2月的時候 個人部分填2個月的就好了 不需要更正1月份
老師好,想問一下單位在自然人電子稅務局(扣繳端)申報個稅時,1月沒繳納醫(yī)療報險,2月時扣了1月的醫(yī)療保險,那2月申報1月個稅時專項扣除只填寫?zhàn)B老保險,失業(yè)報報險和工傷報險唄,在申報2月個稅的時候再填寫兩個月的醫(yī)療合計這樣是嗎?也就是按實際繳款金額扣除是不是
我們公司是當月工資次月發(fā)放的,可是在1月份的工資在1月提前發(fā)放了,導致我公司2月份公司沒發(fā)放工資,2月份的工資在3月月份發(fā)放。那我在3月份申報2月個稅的時候需要填社保公積金的扣除項嘛?2月份公司是正??哿松绫:凸e金的
老師 我要報個稅 個稅系統(tǒng)里的累計專項扣除填什么數(shù) 是不是個人社保和公積金 是1月2月累計金額還是當月金額 老師
老師,公司2月辦理的公積金時補繳了一月的公積金,那一月的個稅要不要更正的,在報2月個稅時在專項扣除欄里直接填1-2月的扣除數(shù),還是要更正個稅,分別填到1、2月中去
老師,員工9月份的公積金公司忘記給他買了,然后10月份會給他補交9月份的公積金,那申報9月份個稅的時候需要扣除公積金部分嗎?還是等申報10月份個稅的時候在扣除補繳9月份公積金部分
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?