您好,私募基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費等費用占比較高,其中托管費占比最高,達(dá)到30%左右。此外,還有一些其他費用,包括利息、傭金等。這些是成本。
請教一下,私募基金這種以收管理費為主的公司,小規(guī)模納稅人,也是符合季度30萬不用交增值稅吧,那像我們這種私募基金公司,什么是成本
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
私募公司,剛開始發(fā)行產(chǎn)品,證券公司直接托管的,我們只收取管理費,產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做,投資人的錢也是直接打到托管賬戶,不經(jīng)過我們自己公司賬戶,請問這種的我會計核算是和普通公司一樣吧,需要單獨做產(chǎn)品核算賬套嗎?還有收到管理費怎么做賬和申報增值稅和所得稅?。繐?jù)說證券公司會定期把應(yīng)交的增值稅打過來,那應(yīng)該怎么去申報?。浚闊┯羞@方面實操經(jīng)驗的老師回答)
請熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業(yè)務(wù),還有一個是產(chǎn)品收益,這個產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個的,而且小規(guī)模申報表不會區(qū)分自營和資管的,是合并申報的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
(求助對私募基金公司賬務(wù)熟悉的老師)想問一下我們私募公司是管理人,對發(fā)行的產(chǎn)品有繳納增值稅的義務(wù),然后從產(chǎn)品賬戶中,撥付了稅額到我們公司賬戶,但是我們是小規(guī)模納稅人,實際不滿30萬的話不需要繳稅的,那這個打過來的稅額怎么處理?。窟€回去產(chǎn)品賬戶嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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我有個問題就是,我的公司基本戶沒有動賬,應(yīng)該是在基金賬戶動賬,這種,我需要做入公司賬務(wù)中嘛
您好,需要建賬的呢
您有建賬的表格嘛?我在這方面實在沒經(jīng)驗
您好,不好意思啊,我沒有這個表格,抱歉了