同學(xué),你好 打過來的稅額怎么處理?。?如果不需要還的,做到營業(yè)外收入
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會(huì)計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個(gè)季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
私募公司,剛開始發(fā)行產(chǎn)品,證券公司直接托管的,我們只收取管理費(fèi),產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做,投資人的錢也是直接打到托管賬戶,不經(jīng)過我們自己公司賬戶,請問這種的我會(huì)計(jì)核算是和普通公司一樣吧,需要單獨(dú)做產(chǎn)品核算賬套嗎?還有收到管理費(fèi)怎么做賬和申報(bào)增值稅和所得稅???據(jù)說證券公司會(huì)定期把應(yīng)交的增值稅打過來,那應(yīng)該怎么去申報(bào)?。浚闊┯羞@方面實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)
請熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是做在其他收益啊
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
1.如果我們公司買自己的產(chǎn)品,比如買了300萬,涉及印花稅嗎? 2.我們買了證券理財(cái),300,買入和賣出虧損的情況,印花稅有嗎
同學(xué),你好 1.如果我們公司買自己的產(chǎn)品,比如買了300萬,涉及印花稅嗎? 自己買自己??沒有這個(gè)操作
就是買自己發(fā)行的私募產(chǎn)品,涉及印花稅嗎
同學(xué),你好 不涉及的
那買別的金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)或者證券公司的基金產(chǎn)品,買賣也沒有印花稅嗎
第三條 本法所稱證券交易,是指轉(zhuǎn)讓在依法設(shè)立的證券交易所、國務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國性證券交易場所交易的股票和以股票為基礎(chǔ)的存托憑證。 證券交易印花稅對證券交易的出讓方征收,不對受讓方征收。 印花稅法沒有將基金納入印花稅征稅范圍,因此,印花稅法實(shí)施后,投資者買賣基金不征收印花稅。這與執(zhí)行印花稅暫行條例階段的規(guī)定是不同的,大家需要注意。
個(gè)人和公司購買都適用于這個(gè)嗎,不征收印花稅
同學(xué),你好 買賣基金不征收印花稅