?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

老師,我沒有做過(guò)建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過(guò)房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽過(guò)學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)過(guò)其他老師,聽的課程里面說(shuō)是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來(lái)賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)的有的老師又說(shuō)掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師你好,我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的,公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過(guò)來(lái),然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì),費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì),費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)轉(zhuǎn)崗的時(shí)候,就說(shuō)了一句,總賬就是審核憑證(各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù),出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問(wèn)一下,總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師好,我公司有一個(gè)企業(yè)支付寶賬戶05年就有了,一直沒有記賬,21年接手后,我從05年到接手把它進(jìn)出賬的流水一筆記賬了,有一部分是收入,一部分費(fèi)用,一部分是代收代付的,收入我都交了增值稅,我其實(shí)對(duì)賬的時(shí)候也是根據(jù)后臺(tái)軟件對(duì)的,好多款項(xiàng)不知道是否是代收代付我直接按照代收代付記的,現(xiàn)在做完了很心虛,不知道稅務(wù)局會(huì)不會(huì)按照流水一筆一筆的查
老師你好,建筑工程,我是掛靠方,該怎么記賬? 1、是記流水和費(fèi)用匯總的臺(tái)賬,不做會(huì)計(jì)分錄? 2、還是一筆一筆的做會(huì)計(jì)分錄出會(huì)計(jì)報(bào)表,不做流水和費(fèi)用匯總臺(tái)賬?
老師你好,建筑工程,我是掛靠方,該怎么記賬? 1、是記流水和費(fèi)用匯總的臺(tái)賬,不做會(huì)計(jì)分錄? 2、還是一筆一筆的做會(huì)計(jì)分錄出會(huì)計(jì)報(bào)表,不做流水和費(fèi)用匯總臺(tái)賬?
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

