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老師。我問一下。沖紅了一張去年的免稅發(fā)票。今年重新開的百分之一。應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢 現(xiàn)在是銷售收入沖少了 但是稅額又不能少交 季度超過了30

2023-06-30 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 16:44

你好;? 你紅沖是沖的免稅稅率 ;然后再? 開了1% ;? 你這個(gè)業(yè)務(wù)到底是好久的業(yè)務(wù) ? 怎么 重新開; 是按1% ; 這個(gè)是23.1月開始的業(yè)務(wù)才會(huì)按1%開票的??

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你好;? 你紅沖是沖的免稅稅率 ;然后再? 開了1% ;? 你這個(gè)業(yè)務(wù)到底是好久的業(yè)務(wù) ? 怎么 重新開; 是按1% ; 這個(gè)是23.1月開始的業(yè)務(wù)才會(huì)按1%開票的??
2023-06-30
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-05-28
你好,你應(yīng)該修改12月份申報(bào)表,這月再做沖紅
2021-04-12
你好,需要繳納增值稅的嗎?
2023-04-17
您好, 就是按照負(fù)數(shù)填寫的
2023-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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