你好 填寫 主表 10行就可以??
小規(guī)模本季度增值稅減免申報(bào)表要填嗎?增值稅只報(bào)一個(gè)主表就行嗎
小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,直接主表填報(bào),還需要填寫增值稅減免申報(bào)表嗎
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
小規(guī)模納稅人,季度開了7萬的銷售額,申報(bào)增值稅只填主表第10行就可以了嗎,發(fā)票上稅額是1%計(jì)算的,主表上稅額是顯示3%的數(shù)據(jù),雖然應(yīng)納稅額為0,這樣還需要填增值稅減免明細(xì)表嗎老師?
小規(guī)模第一季度只銷售了7萬,申報(bào)增資稅要填主表,減免稅表還需要填嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
減免表都不用填吧,我沒填。但我申報(bào)提示比對(duì)錯(cuò)誤,不用管?我只開了普通發(fā)票7萬,符合免稅
這個(gè)不用理會(huì)?因?yàn)槲撮_專票,不能填減免稅表
問你是小規(guī)模的企業(yè),開發(fā)票全是普通發(fā)票,沒有超過一個(gè)季度30萬就直接填寫到第十行,其他都不用填寫。
好吧,強(qiáng)制申報(bào) 了
好的 能報(bào)成功一般就沒事的