同學(xué),你好 你申報表截圖給我看下
是小規(guī)模納稅人,本季度只開了專票,可是填了主表以后稅額不對,報表是按3%計算的稅額。減免申報明細(xì)表要怎么填,才會減按1%
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細(xì)表需要填寫嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細(xì)表中減稅項目相應(yīng)欄次
老師我小規(guī)模這個季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報明細(xì)表里填嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票,是不是增值稅減免申報明細(xì)表就不用填了,只填下主表的免稅銷售額是嗎?
這4項 需要同時執(zhí)行還是可以執(zhí)行一項或者多項
老師您好,稅款所屬期是24年第四季度的,交款日期是25年1月份交的,那工商年報里的納稅總額,填不填25年1月份交的這稅?
老師您好!請問下4月工資是12048.58元,減5000后,7048.58元,那么計算個稅是直接*0.03,還是*0.1-210,那種方法是正確的
老師,小微企業(yè)開房租租賃發(fā)票稅率是多少啊
你好老師,現(xiàn)在公司要買房子以后要過戶給員工,以后會產(chǎn)生什么稅
公司購買珠寶,可以直接走銷售費用–廣宣費嗎
老師,請問一下餐飲行業(yè)都要報未開票收入嗎?還是怎么申報?
這個電費單據(jù)怎么看,那個有功是怎么計算出來的
老師,你好,我想咨詢下我們支付給無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水利管理站的水電費可以稅前扣除嗎
2024年達(dá)人有個發(fā)票沒有給我們開,說可能7月份開,稅務(wù)怎么處理,先調(diào)增?有發(fā)票了在調(diào)減?
是這個,發(fā)票上稅額是700多,這個稅額是2000多
同學(xué),你好 應(yīng)該填在12欄
我們是屬于小微企業(yè),小規(guī)模納稅人
10欄之前一直填的這個,我是想問還需要填優(yōu)惠明細(xì)嗎增值稅
同學(xué),你好 不需要填寫
申報失敗了
同學(xué),你好 那需要在減免稅明細(xì)表,第2行填寫不含稅銷售額
那一行老師?填減免的那里也不對
同學(xué),你好 本期發(fā)生數(shù),那里填寫
減免項目那里填了,主表18列也要填,這樣數(shù)據(jù)不對了
同學(xué),你好 你20行是自己填寫的嗎?
自動的數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%政策的:(1)填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的“減稅項目”,減征額代碼選擇“00010111608”;(2)填報《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。
我這個是開的普通發(fā)票,專票的話要填減免明細(xì)吧,如果普票填了減免明細(xì)數(shù)據(jù)就不對了,但是不填,申報比對失敗,強制申報?
同學(xué),你好 你開具稅率都是1%?
是的普通發(fā)票
同學(xué),你好 你把修改好的申報表發(fā)我
就填了10行,其它沒填
增值稅減免稅申報明細(xì)表填了嗎?