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小規(guī)模納稅人,季度開了7萬的銷售額,申報增值稅只填主表第10行就可以了嗎,發(fā)票上稅額是1%計算的,主表上稅額是顯示3%的數(shù)據(jù),雖然應(yīng)納稅額為0,這樣還需要填增值稅減免明細(xì)表嗎老師?

2023-04-03 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 12:13

同學(xué),你好 你申報表截圖給我看下

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:14

是這個,發(fā)票上稅額是700多,這個稅額是2000多

是這個,發(fā)票上稅額是700多,這個稅額是2000多
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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:17

同學(xué),你好 應(yīng)該填在12欄

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:18

我們是屬于小微企業(yè),小規(guī)模納稅人

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:19

10欄之前一直填的這個,我是想問還需要填優(yōu)惠明細(xì)嗎增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:19

同學(xué),你好 不需要填寫

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:24

申報失敗了

申報失敗了
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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:28

同學(xué),你好 那需要在減免稅明細(xì)表,第2行填寫不含稅銷售額

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:40

那一行老師?填減免的那里也不對

那一行老師?填減免的那里也不對
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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:41

同學(xué),你好 本期發(fā)生數(shù),那里填寫

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:47

減免項目那里填了,主表18列也要填,這樣數(shù)據(jù)不對了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:48

同學(xué),你好 你20行是自己填寫的嗎?

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:49

自動的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:52

小規(guī)模納稅人適用3%減按1%政策的:(1)填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的“減稅項目”,減征額代碼選擇“00010111608”;(2)填報《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 12:57

我這個是開的普通發(fā)票,專票的話要填減免明細(xì)吧,如果普票填了減免明細(xì)數(shù)據(jù)就不對了,但是不填,申報比對失敗,強制申報?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:58

同學(xué),你好 你開具稅率都是1%?

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 13:03

是的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:11

同學(xué),你好 你把修改好的申報表發(fā)我

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快賬用戶4452 追問 2023-04-03 13:12

就填了10行,其它沒填

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:13

增值稅減免稅申報明細(xì)表填了嗎?

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同學(xué),你好 你申報表截圖給我看下
2023-04-03
您好,只填寫第十行就可以,其他表格零保存申報就可以了。
2020-10-19
你好,這個不一定,如果45萬以內(nèi)的,你開的是免稅的發(fā)票,不用填寫減免明細(xì)表,超過的需要填寫。
2022-10-12
您好,是的,是這個意思的
2022-07-05
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-12
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