你好,借 主營成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 就是在計提
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
養(yǎng)老院護工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
工商年報里經(jīng)營范圍打錯了一個字勞動力經(jīng)紀(jì)打成蘇動力經(jīng)紀(jì)了,后綴括弧里的依法須經(jīng)營批準(zhǔn)的項目,須相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營這幾個字也沒寫上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以嗎
老師,公司為小規(guī)模納稅人,本月(6月)開具發(fā)票超額度了,下個月是不是就需要升級為一般納稅人了?我想問在下一個月進(jìn)行季度申報所得稅的時候是不是還是按照小規(guī)模申報?成為一般納稅人是從七月份開始的?
不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的房產(chǎn)稅
文化事業(yè)建設(shè)稅,開票是印刷品宣傳冊,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
請問1分錢稅差,怎么寫分錄
不動產(chǎn)物權(quán)屬于登記物權(quán)為啥是對的?那土地承包經(jīng)營權(quán)和地役權(quán)是合同成立就物權(quán)設(shè)立,也不是登記啊
請問老師,發(fā)票O(jiān)FD格式是用來干嘛的?平時我都是下載PFD格式的發(fā)票打印記賬,會有什么不對嗎?
您好老師 以前的會計都沒做賬 沒計提工資 從19年就沒有 老師我從新做 還可以提19年以后的工資嗎 個稅零申報 如果計提了 會有沒有影響 謝謝老師
老師,本季度有盈利,用往年虧損彌補了,在賬面上需要體現(xiàn)分錄嗎
郭老師,我們?nèi)ツ暧蟹珠_做研發(fā)費用歸集,今年不想去認(rèn)高新了,以后也不想申請了,那去年做的歸集研發(fā)費用,要去改掉嗎
那我是不4月發(fā)工資做分錄 不能一起計提再發(fā)工資
是的,還是要每個月計提的
我做1-3月的賬目 不是去年10-12月是今年1月發(fā) 我分錄是不借 應(yīng)付職工 貸 銀行(去年10-12月計提的工資)再計提今年1-3月的賬目 借 主營成本 貸應(yīng)付職工薪酬
是的,你的理解是正確的