你好,借 主營成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 就是在計提
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
養(yǎng)老院護(hù)工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
所得稅報表,實際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬是不是填應(yīng)付職工薪酬借方本年累計數(shù)
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個所屬期申報增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項發(fā)票,稅務(wù)沒有確認(rèn)收入,這個在稅務(wù)和海關(guān)上會有疑點跳出來嗎。
分公司可以獨立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
一點下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費分錄可以不做計提直接繳費嗎?
老師,我上個月是在網(wǎng)頁版申報個稅,這個月在扣繳端申報,出現(xiàn)了這個提示,我還重新用網(wǎng)頁版申報行不行?這要一個一個改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報,請問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請問老師是合并到總公司一起計提還是總分公司分別計提
那我是不4月發(fā)工資做分錄 不能一起計提再發(fā)工資
是的,還是要每個月計提的
我做1-3月的賬目 不是去年10-12月是今年1月發(fā) 我分錄是不借 應(yīng)付職工 貸 銀行(去年10-12月計提的工資)再計提今年1-3月的賬目 借 主營成本 貸應(yīng)付職工薪酬
是的,你的理解是正確的