同學(xué)你好 紅沖的填寫負(fù)數(shù)就可以了
老師,你好,請問,我們一季度開了一個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開了一張3個點(diǎn)的銷項正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,你好,請問一下。我是小規(guī)模納稅人,二季度開專票三個點(diǎn),然后沖紅了部分一點(diǎn)的專票,但是稅務(wù)申報的時候為了實(shí)際要交兩千多的稅倒退了我的收入來申報,和我的實(shí)際賬務(wù)對不上,這個賬務(wù)怎么處理?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點(diǎn)申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點(diǎn)的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
我們是小規(guī)模,第四季度開票的時候,由于稅務(wù)系統(tǒng)升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當(dāng)時并未上傳成功,然后又在國稅數(shù)字賬戶開具了全額發(fā)票,因為這張票,就導(dǎo)致四季度超過了起征點(diǎn),四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應(yīng)的紅沖,這樣的話,實(shí)務(wù)該怎么處理
您好老師,請問因為本季度,這邊一家個體戶由于本季度開了一張紅票專票,因此整體全年來看,截止第三季度,比第二季度的收入要少,因此申報經(jīng)營所得個稅時,系統(tǒng)無法通過,現(xiàn)實(shí)申報失?。ㄊ≡驗槭杖肟傤~不能小于上期收入總額),請問這個怎么辦呀?謝謝
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們是紅沖開的一個點(diǎn)的負(fù)數(shù),又開正數(shù)開的3個點(diǎn)
這個沒事 紅沖了 一個點(diǎn)的負(fù)數(shù)填寫申報表先填寫三個點(diǎn)負(fù)數(shù)然后再填寫減免明細(xì)表負(fù)數(shù)兩個點(diǎn)的
這樣是只針對增值稅普通發(fā)票嗎?增值稅專用發(fā)票可以這樣嗎老師?
同學(xué)你好 對的 只是針對普票