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Q

老師,你好,請問,我們一季度開了一個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開了一張3個點(diǎn)的銷項正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝

2022-07-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 09:42

同學(xué)你好 紅沖的填寫負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶8050 追問 2022-07-06 09:43

我們是紅沖開的一個點(diǎn)的負(fù)數(shù),又開正數(shù)開的3個點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-06 09:48

這個沒事 紅沖了 一個點(diǎn)的負(fù)數(shù)填寫申報表先填寫三個點(diǎn)負(fù)數(shù)然后再填寫減免明細(xì)表負(fù)數(shù)兩個點(diǎn)的

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快賬用戶8050 追問 2022-07-06 09:54

這樣是只針對增值稅普通發(fā)票嗎?增值稅專用發(fā)票可以這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:03

同學(xué)你好 對的 只是針對普票

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同學(xué)你好 紅沖的填寫負(fù)數(shù)就可以了
2022-07-06
您好,銷售額按(60000-30000=3萬)3萬元申報,稅額在申報表上自動計算的;留意申報表上是否產(chǎn)生退稅300元;
2021-12-29
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額來做就可以了
2022-07-13
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
同學(xué)你好 按紅沖之后的來報
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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