借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 銀行存款
老師,我們是一月份工資表扣員工2月份的社保,2月份工資扣員工3月份的社保,員工已經(jīng)離職了,我們3月份不給交保險(xiǎn)了,但是要發(fā)給人家2月份的工資她工資8000我該如何算個(gè)稅
請(qǐng)問一下老師,就是我公司有個(gè)員工只做到2月份 但是3月份買了保險(xiǎn),我在做工資表的時(shí)候是把3月的社保費(fèi)也扣了的,請(qǐng)問我3月怎么做賬
老師,之前公司賬務(wù)上當(dāng)月的工資下月發(fā)放,但是下個(gè)月的時(shí)候做賬務(wù)處理的時(shí)候,上個(gè)月的工資直接做成當(dāng)月的工資了,這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整,比如現(xiàn)在就遇到一個(gè)情況,一家公司2月份的時(shí)候公司有8個(gè)人交社保醫(yī)療,但是3月份的時(shí)候公司賬上只有一個(gè)人交社保醫(yī)療了,2月份的工資是在3月份發(fā)的,2月份的社保醫(yī)療在當(dāng)月就扣除了,3月份的時(shí)候公司賬上也只扣了一個(gè)人的社保醫(yī)療,現(xiàn)在這個(gè)有點(diǎn)亂了,怎么調(diào)整
請(qǐng)問一下老師,就是我發(fā)2月工資的時(shí)候把3月的社保也一起扣了,怎么做賬,
老師,比如我3月份報(bào)的是2月份的個(gè)稅,我在做工資表的時(shí)候不是要扣那個(gè)社保嗎,會(huì)計(jì)讓我扣3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用,但是社保不是應(yīng)該減當(dāng)月產(chǎn)生的,也就是2月份的嗎,我們會(huì)計(jì)說理論上應(yīng)該是這樣,但是公司是不會(huì)讓你有多余的社保費(fèi)用不扣的,然后在做那個(gè)銀行賬的時(shí)候,2月份扣的社保費(fèi)用我就不知道到底是2月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用還是3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用了
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?