出差補(bǔ)貼直接憑報(bào)銷單報(bào)銷,不需要發(fā)票。托兒補(bǔ)助計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師您好:公司規(guī)定技術(shù)部門的員工出差的話是雙倍工資,我不明白這個(gè)算出差補(bǔ)貼嗎還是算是工資,需不需要申報(bào)繳納個(gè)稅,在工資表里怎么體現(xiàn)啊
老師,我們公司有出差津貼,和托兒補(bǔ)助,這兩項(xiàng)不用交個(gè)稅,也是要在工資表體現(xiàn)嗎?還是怎么操作?那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是工資里面要減除來(lái)再申報(bào)個(gè)稅呢?還是怎么操作?
你好老師!本月申報(bào)個(gè)稅時(shí)新增了人員,但是累計(jì)減除費(fèi)用列不顯示,工資未超過(guò)5000,但交了個(gè)稅,系統(tǒng)算稅時(shí)帶不出來(lái)累計(jì)減除費(fèi)用。導(dǎo)致交了個(gè)稅,這個(gè)怎么操作,我現(xiàn)在可以更正數(shù)據(jù),但是自動(dòng)計(jì)算稅款時(shí),帶不出來(lái)?怎么操作
公司股東有在公司任職,但是由于經(jīng)濟(jì)效益不好,不計(jì)提工資,也就是沒有工資,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要0申報(bào)嗎?還是怎么操作?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
托兒補(bǔ)助不是不用交個(gè)稅嗎?
個(gè)稅法中沒有那個(gè)規(guī)定哈