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老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?

2020-08-26 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 14:24

你好!這個(gè)你先填紙質(zhì)申報(bào)表去稅務(wù)局補(bǔ)充申報(bào)。退稅的需要問下稅務(wù)局,看要你們提供什么資料了。

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快賬用戶8103 追問 2020-08-26 14:28

已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)過了,本來應(yīng)該申報(bào)的是減半后的金額,但是我們申報(bào)的時(shí)候是按沒有減半的金額申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:34

你好!所以現(xiàn)在要去上門紙質(zhì)申報(bào)了。

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快賬用戶8103 追問 2020-08-26 14:53

也就是說,在電子稅務(wù)局上面不能更正,只有在稅務(wù)大廳才能更正

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:58

你好!是的。因?yàn)橐呀?jīng)過了申報(bào)期了。

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你好!這個(gè)你先填紙質(zhì)申報(bào)表去稅務(wù)局補(bǔ)充申報(bào)。退稅的需要問下稅務(wù)局,看要你們提供什么資料了。
2020-08-26
你好,可以不退稅,等你申報(bào)7月的做抵減的
2024-08-01
你好,這個(gè)是沒有問題的。
2022-10-16
你好,你當(dāng)時(shí)做賬怎么做的?
2022-10-16
你好,截圖下8月份的申報(bào)表看下。
2021-08-13
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