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購買固定資產(chǎn)電腦,已收到貨,單未到,可以月底先暫估入賬,下月初不對沖,等單到了,直接調(diào)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)格,可以這么操作是吧?

2023-04-02 08:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 08:56

您好,可以的,但是這樣麻煩啊,就差一個(gè)月,不如等發(fā)票到了才入賬,如果下個(gè)月不來發(fā)票,折舊還要調(diào),這樣財(cái)務(wù)太辛苦了

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快賬用戶4908 追問 2023-04-02 09:00

折舊屬于會計(jì)估計(jì),不是不用追溯嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-02 09:03

您好,不用追溯,我說的如果2個(gè)月后才來發(fā)票,第1個(gè)月拍舊后,我們還要去固定資產(chǎn)模塊去改原值,每1月和以后折舊還不同,太麻煩了,我們有點(diǎn)懶,等發(fā)票到了才錄入固定資產(chǎn)卡片

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您好,可以的,但是這樣麻煩啊,就差一個(gè)月,不如等發(fā)票到了才入賬,如果下個(gè)月不來發(fā)票,折舊還要調(diào),這樣財(cái)務(wù)太辛苦了
2023-04-02
你的理解基本對。下采購訂單時(shí)一般不做賬。到貨后按單入庫,發(fā)票貨物同到,按單和票借記 “原材料” 等、貸記對應(yīng)科目;貨到票未到月底暫估入庫,下月初紅字沖回,票到后正常入賬;票到貨未到,實(shí)際成本法下計(jì)入 “在途物資” ,貨物到庫后再轉(zhuǎn) “原材料”,計(jì)劃成本法下計(jì)入 “材料采購”。
2025-04-11
可以直接用之前的發(fā)票來作為固定資產(chǎn)的附件處理,可以的。
2021-12-31
您好,嚴(yán)格來說分錄都需要
2023-03-29
你好,發(fā)票沒有到可以提折舊的,多提了沖掉就可以了
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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