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工廠采購設(shè)備 付款就收到發(fā)票了,按發(fā)票做到了在建工程科目中,現(xiàn)在年底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒有驗(yàn)收單可以么?后面沒有附件。 還是直接把以前月份收到發(fā)票時(shí)候的賬直接改成入固定資產(chǎn)?

2021-12-31 17:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 17:21

可以直接用之前的發(fā)票來作為固定資產(chǎn)的附件處理,可以的。

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快賬用戶5925 追問 2021-12-31 17:22

把發(fā)票復(fù)印放到現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的附件就可以么

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齊紅老師 解答 2021-12-31 17:22

對(duì)的對(duì)的,這樣子就行了。

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可以直接用之前的發(fā)票來作為固定資產(chǎn)的附件處理,可以的。
2021-12-31
你好 這個(gè)尾款也是屬于固定資產(chǎn)的呀 你這個(gè)只能是調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值的哈
2024-03-29
您好 直接結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里
2024-08-07
你好,同學(xué)。 結(jié)轉(zhuǎn)后,再收發(fā)票,是沒含在1000內(nèi)的嗎
2019-12-19
您好 沒有發(fā)票的 可以暫估入賬的
2022-05-06
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