你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款? 這里是剩下一半的金額
老師,請問我們采購了一批機器設(shè)備,已付款,且收到對方開給我們的發(fā)票,但是貨沒運到我公司,賬務(wù)怎么處理呢?需要計入固定資產(chǎn)嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
請問購買設(shè)備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?
買了一臺大型設(shè)備,對方先開30%發(fā)票給我司,我司先付30%貨款,怎么做賬的 30%能先入固定資產(chǎn)嘛 就是來一批發(fā)票入一批固定資產(chǎn)
老師,我十年前按合同金額入了固定資產(chǎn),當時只付了預(yù)付款,剩余記應(yīng)付賬款,但后期因設(shè)備問題糾紛,一直就沒給對方付款,也沒在用其設(shè)備了,現(xiàn)對方公司已被收購了,不會再支付了,固定資產(chǎn)也計提完了,那這筆應(yīng)付款一直掛著,怎么處理?
老師,特色代付業(yè)務(wù)過渡戶是什么意思,然后收到業(yè)務(wù)過渡戶的錢公司應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,有個一般納稅人8月稅務(wù)登記了,但是老板8月有付錢出去了,8月工資可以法人0申報嘛
給我發(fā)一個社保安裝客戶端
小規(guī)模公司無購買車輛資質(zhì),個人購買一輛30萬的車,請問這個購車費用,公司怎么合理支付給個人,并合理少交稅
公司因為生產(chǎn)雇臨時工,每天的臨時工不是固定的人,如果什么勞務(wù)報酬按天結(jié)算或者按小時人家不一樣留身份信息,這種情況怎么處理呢
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別對應(yīng)什么?
你好,固定資產(chǎn)殘值率原來是5%可以變成0嗎
老師簽約單位是:中建科技集團有限公司 付款是:中建科技集團有限公司深圳分公司,這樣沒有問題
稅管員通知:長期零申報的和未達到起征點免交稅增值稅的納稅人請在9月或者10月份之間交納一定數(shù)額的印花稅,以免影響來年的信用等級的評定?。?! 請教老師,像公司沒有生產(chǎn),沒有業(yè)務(wù)的,需要繳納嗎?
監(jiān)理公司,把自己不要的電腦桌子椅子賣掉,能開發(fā)票嗎
發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?
稅金只確認一半的增值稅的
老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價款)70萬 應(yīng)交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應(yīng)付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝
你這邊剩下的金額是39.55萬的
那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應(yīng)付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀
后面的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 增值稅 帶:銀行存款
貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應(yīng)付賬款 10萬貸銀行存款10萬
那你這個先放到應(yīng)付賬款里面,這個應(yīng)付賬款本質(zhì)上就是一個過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認增值稅和其他的
就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設(shè)備買回來就可以使用又不屬于在建
貸方你用銀行存款的