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老師,請問我們采購了一批機(jī)器設(shè)備,已付款,且收到對方開給我們的發(fā)票,但是貨沒運(yùn)到我公司,賬務(wù)怎么處理呢?需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?

2021-11-14 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-14 18:08

學(xué)員你好,沒收到貨暫不計(jì)入固定資產(chǎn),可以掛賬預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶8553 追問 2021-11-14 18:13

因?yàn)橹邦A(yù)付一部分設(shè)備款的時(shí)候,就是借預(yù)付賬款,貸銀行存款(含稅),現(xiàn)在收到發(fā)票,支付尾款,如果按照老師剛才說的分錄,我覺得賬不平呀,請老師寫具體點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:14

預(yù)付賬款最后的差額就是票上固定資產(chǎn)的金額

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學(xué)員你好,沒收到貨暫不計(jì)入固定資產(chǎn),可以掛賬預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2021-11-14
設(shè)備已到現(xiàn)場,即使發(fā)票和款項(xiàng)未處理,符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件就應(yīng)暫估入賬并計(jì)提折舊,實(shí)操中先暫估入賬,計(jì)提折舊,取得發(fā)票后沖銷暫估再按實(shí)際金額入賬,必要時(shí)調(diào)整折舊。
2024-12-12
你好,現(xiàn)在需要給對方開紅字信息表是嗎?借應(yīng)付賬款、貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-08
你好? ?那你就預(yù)估入賬 入固定資產(chǎn)去。 不能一直掛預(yù)付賬款的。 借固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅貸 預(yù)付賬款。 然后去補(bǔ)折舊哦??
2021-06-09
您好,假如從a購入設(shè)備,由b開具發(fā)票。三流不一致,很容易被認(rèn)定為虛開發(fā)票
2020-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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