當(dāng)月實(shí)際有沒(méi)有銷(xiāo)售呢?如果銷(xiāo)售了,只是沒(méi)有開(kāi)票,做無(wú)票收入。
老師,您好。教育培訓(xùn)行業(yè),收到培訓(xùn)費(fèi)后還未上課,發(fā)票已開(kāi)。怎么做分錄。我的理解是先掛在預(yù)收賬款下面,月底確認(rèn)上了多少課,再確認(rèn)收入,沖掉預(yù)收。不知道這樣處理對(duì)不對(duì)?謝謝
老師,這個(gè)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)的預(yù)付款,是不是可以先掛預(yù)付賬款,暫不確認(rèn)收入,也不開(kāi)票,等下個(gè)月業(yè)務(wù)完成再確認(rèn)收入并開(kāi)票?這樣的話,不確認(rèn)收入也不開(kāi)票,這個(gè)月是不是就不會(huì)產(chǎn)生這筆款的增值稅了?
老師,早上好!我想問(wèn)一下,我的發(fā)票已開(kāi),貨款也全部收到了,但是貨沒(méi)有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開(kāi),產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開(kāi),貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
有銷(xiāo)售,但是下個(gè)月就開(kāi)票了呀,下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候怎么做賬
下個(gè)月開(kāi)票時(shí),先把無(wú)票的紅沖再做一筆收入。
那下個(gè)月再做一筆收入,不還是收入計(jì)入到下個(gè)月了嗎?
不是啊,下個(gè)月是一正一負(fù)??!
是這樣做分錄嗎?
是的,這三筆分錄是正確的。
這樣做是不影響一級(jí)科目的余額
老師,那增值稅我是按照1%算還是3%?
你好,是的。如果是小規(guī)模,就是1%。