你好,對的,先掛在預收賬款下月底確認上了多少課,再確認收入,沖掉預收。
老師,是這樣,培訓學校,之前沒有對公什么收入,都入對私賬戶,上月開始有了對公收學費的收入36萬,上個月先掛到貸方:預收賬款---預收學費科目,借方是銀行存款,這月在想怎么處理后面的帳和稅,怎樣確認收入合適
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,您好。教育培訓行業(yè),收到培訓費后還未上課,發(fā)票已開。怎么做分錄。我的理解是先掛在預收賬款下面,月底確認上了多少課,再確認收入,沖掉預收。不知道這樣處理對不對?謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發(fā)票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
31號確認收入還是下個月1號確認做帳也可以呢?
你上課的那天確認收入的
是的我知道你的意思。我糾結的是31號那天有的小朋友請假什么的,所以31號還不一定能確認上課數。是不是可以下個月1號做上個月的賬,這樣可以嗎?
可以下個月1號做上個月的賬