同學(xué),你好 可以沖紅退稅的,開具紅字發(fā)票,申報(bào)表,增值稅填寫負(fù)數(shù)
老師,我們當(dāng)期開具了16萬(wàn)的專票,但是我們之前開具了300元,對(duì)方現(xiàn)在無(wú)法付款,我們要在當(dāng)期紅沖300萬(wàn),這部分已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在紅沖后,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎,要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
老板之前任職的公司,還有一筆應(yīng)收帳款未收,但是那個(gè)公司發(fā)票已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在公司已經(jīng)在注銷了,請(qǐng)問一下這筆款可以轉(zhuǎn)入老板新注冊(cè)的自己公司嗎?
請(qǐng)問老師:我公司之前錯(cuò)開一筆發(fā)票,稅款已繳?,F(xiàn)在公司要注銷,這筆發(fā)票能沖紅退稅嗎??麻煩不?流程是什么??
老師:請(qǐng)問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的金額大于銷項(xiàng)發(fā)票,產(chǎn)生退稅,且去稅務(wù)局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
老師:請(qǐng)問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的金額大于銷項(xiàng)發(fā)票,產(chǎn)生退稅,且去稅務(wù)局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問社保可以只買醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬(wàn)給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問老師,公司無(wú)限期無(wú)償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒有出入庫(kù)臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒有社保沒有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開過來(lái)的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀
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公司注銷,這筆稅款能退稅嗎?
同學(xué),你好 可以退的
假如能退依據(jù)是什么?有文件規(guī)定嗎?
增值稅和企業(yè)所得稅都能退嗎?還是只退增值稅?
同學(xué),你好 你是填申報(bào)表,申請(qǐng)退稅,要稅務(wù)局審核的
增值稅和企業(yè)所得稅都能退嗎?
同學(xué),你好 多繳納的都能退
會(huì)牽涉到查賬嗎??麻煩嗎?
同學(xué),你好 如果金額小,就不會(huì)
1萬(wàn)多,會(huì)嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利