是的,那個(gè)不能抵扣的,直接按6030申報(bào)
老師,代賬公司做的賬:月工資是6500,扣除社保353.64,6500-353.64=6146.36,然后算出個(gè)稅扣20.78元,實(shí)發(fā)工資是6125.58. 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除在工資表里沒(méi)有體現(xiàn),那是平時(shí)正常繳個(gè)稅,匯算清繳時(shí)稅務(wù)返還,還是每個(gè)月的工資表里直接減去專(zhuān)項(xiàng)附加扣除數(shù),然后不交稅。
老師,公司的員工發(fā)工資是現(xiàn)金 現(xiàn)在我要把他們的工資通過(guò)公戶(hù)來(lái)發(fā),那么員工的工資比如是:5000底薪+400補(bǔ)貼+400提成,每月扣除社保260元,專(zhuān)項(xiàng)扣除子女費(fèi)用1000,那這樣的情況還需要繳納個(gè)稅嗎 我算出來(lái)是負(fù)數(shù)
老師,員工張三2021.1月應(yīng)發(fā)工資是12646.25元,那這個(gè)月工資表里需要代扣的個(gè)稅是不是12646.25-5000(每月扣除數(shù))-446.25(1月社保)=7200*10%-2100=510元 注:他的其他專(zhuān)項(xiàng)附加扣除沒(méi)在公司里做,他自己匯算時(shí)多退少補(bǔ)
老師你好,1-2月員工稅后到手工資20000萬(wàn),稅前工資20463.92元,個(gè)稅463.92元,沒(méi)有社保,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)附加扣除。3月開(kāi)始每個(gè)月有393.40元社保要求稅后到手工資是18608.59元,那么稅前應(yīng)發(fā)工資是多少?我算不出來(lái)了
老師,您好,咨詢(xún)下員工工資怎么合理避稅,員工綜綜合工資是15000元,里面有餐補(bǔ) 交通補(bǔ)貼這些一起的,平時(shí)計(jì)個(gè)稅,就是拿 工資-社保-專(zhuān)項(xiàng)扣除,按稅率來(lái)交的,比較高,有沒(méi)有什么方法能少交一些
金蝶K3 WISE打印總賬和明細(xì)賬的操作步驟有嗎?設(shè)置不好,想要連打
請(qǐng)問(wèn)考過(guò)一科的中級(jí)學(xué)員,還需要采集信息嗎? 采集信息截止到哪一天
2024匯算清繳,2025年5月需補(bǔ)繳稅款(納稅調(diào)增),如何入賬?
老師好:小規(guī)模納稅人增值稅的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)來(lái)源是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,例如5月公司主要業(yè)務(wù)收入50.5萬(wàn),我在增值稅填報(bào)銷(xiāo)售的應(yīng)該報(bào)50萬(wàn)還是50.5萬(wàn)
老師,這張票開(kāi)的對(duì)不,項(xiàng)目名稱(chēng)
2025年5月補(bǔ)繳2024年企業(yè)所得稅(納稅調(diào)增)10萬(wàn)元,如何入賬?
老師,我想把股東之前轉(zhuǎn)的公司其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。我想問(wèn)一下,這種債轉(zhuǎn)股需要什么附件憑證
外貿(mào)公司外幣賬戶(hù)建行為什么已經(jīng)收匯,余額顯示沒(méi)有,已經(jīng)收匯的這一筆如果點(diǎn)結(jié)匯是不是就到了人民幣賬戶(hù)了
現(xiàn)在要實(shí)繳,個(gè)人股東以專(zhuān)利實(shí)繳涉及什么稅費(fèi)?怎么入賬做會(huì)計(jì)科目?
老師麻煩問(wèn)一下,入庫(kù)單的憑證后面可以直接附上發(fā)票嗎,還是必須要附上入庫(kù)單,謝謝老師
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為什么不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅?我算了1030??3%代扣個(gè)稅是30.9元呀?
要看申報(bào)表的累計(jì)收入和累計(jì)扣除了多少?