你好;? 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅; 這樣做??
想問下,去年收到的一張增值稅專用發(fā)票,進項稅已經(jīng)做了抵扣,但這張發(fā)票的款項只支付了一半,現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去,那申請開紅字發(fā)票,可以知開未付款的部分金額嗎?
請問一下老師,我公司是個體戶,去年收到客戶退回的發(fā)票,去稅稅務(wù)局申請了退稅,稅局將增值稅銷項稅額,附加稅全部退回,請問該怎么做賬?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的金額大于銷項發(fā)票,產(chǎn)生退稅,且去稅務(wù)局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的金額大于銷項發(fā)票,產(chǎn)生退稅,且去稅務(wù)局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
以前什么計提的不用沖減嗎
你好;? ?你如果之前紅沖了。 你紅沖收入和 附加稅就可以了。? ? ? 要沖哈;? ??
能不能全部寫一下
詳細寫一下,謝謝
你好;???借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 -應(yīng)交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? ?; 之前 借 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款;? 借稅金及附加; 金額負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 ;金額負數(shù) ;? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加;金額負數(shù) ‘? ’?應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加;金額負數(shù)?
計提的增值稅也要沖嗎
是的; 也是要 沖 ; 你收入都紅沖了? ?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸:稅金及附加這樣正數(shù)也可以吧!財務(wù)軟件能取到數(shù)吧!只有財務(wù)費用和管理費用才要用借方負數(shù)吧!
你好;? 你做貸方稅金及附加;到時會可能導(dǎo)致你不平的哦; 要做借方負數(shù)哈? ?