你好; 你企業(yè)所得稅稅點(diǎn)是好多 ?? 如果是25% ;那就建議開(kāi)專(zhuān)票回來(lái)的??
我個(gè)人為A企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù),這個(gè)月發(fā)生收入10000元,A公司要我去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票才可以付錢(qián)給我。請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人去稅局可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?如果如果去稅局開(kāi)發(fā)票要交一個(gè)點(diǎn)的增值稅還要交其他什么稅?
老師,麻煩問(wèn)一下個(gè)人租給公司的車(chē)子多少不用交稅,如果租金6000元,是不是個(gè)人需稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,交稅,那這部分匯算清繳時(shí)算個(gè)人收入是吧
老師麻煩問(wèn)一下,公司租個(gè)人的房子,公司代開(kāi)發(fā)票交稅與不開(kāi)票企業(yè)所得稅調(diào)增那種劃算一點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,公司(一般納稅人)租個(gè)人的門(mén)市,租金是1100元/月,到稅務(wù)局開(kāi)普票收6.7%的稅,開(kāi)專(zhuān)票收12%的稅,如果不去開(kāi)票要交企業(yè)所得稅,我這個(gè)哪種交稅要少一點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,我們公司去年12月注冊(cè)的一般納稅人公司,只做了一筆租金的分錄, 借:銷(xiāo)售費(fèi)用1100 其他應(yīng)收款-房東3300 貸:其他應(yīng)付款-法人 4400 租金沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增,這種企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么算?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
這個(gè)我也不是很清楚,一般納稅人公司是不是交25%的企業(yè)所得稅
你好;? 你符合小微就是5%的所得稅的;??
一般納稅人要具備哪些條件才符合小微企業(yè)?
你好;? ?滿足資產(chǎn)總額低于5000萬(wàn); 人數(shù)低于300人; 年應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn)??
這些都符合是不是不開(kāi)票要?jiǎng)澦阋稽c(diǎn)?但是我沒(méi)搞懂的是專(zhuān)管員說(shuō)我們是一般納稅人不符合小微企業(yè)
你好1;? ?是的; 這樣的話; 你稅負(fù)就要低一些的? ;‘你去看看你同時(shí)滿足上面3個(gè)要求嗎? ’
我們是12月新成立的公司,租了一個(gè)門(mén)面,放了一點(diǎn)樣品,這些樣品不做了是可以退的,然后目前也只有法人一個(gè)人,沒(méi)有發(fā)放工資,做了個(gè)稅零申報(bào),這種應(yīng)該是符合的吧?
你好;? ?可以的;這個(gè)是可以的??
那我這個(gè)不開(kāi)票要少交點(diǎn)稅是這樣的嗎?到時(shí)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增交5%的稅?
你好1;? 是的; 你可以理解 這樣的; 是的?
那我這個(gè)不開(kāi)票怎么做賬?
你好; 不開(kāi)票; 你正常做成本費(fèi)用去即可; 分錄不變的??
那我前期沒(méi)做賬都是零申報(bào)的,是否需要修改
你好;? ?需要改的;這樣 算是虛假申報(bào)做賬了? ?
可以直接在電子稅務(wù)局里面修改嗎?具體怎么操作?
你好; 可以的;? 我要查詢-申報(bào)查詢- 里面去改? ?