這個(gè)你需要計(jì)算一下的。你正常來說,稅款是個(gè)人交的。如果你們承擔(dān),就算一下能交多少稅。然后調(diào)整的是沒有票的乘以所得稅稅率,這兩個(gè)比較。
公司租個(gè)人的房子,沒有開發(fā)票,房租給付了,匯算清繳調(diào)增,不用代扣代繳房東個(gè)人所得稅吧,沒有去稅局代開發(fā)票
老師,麻煩問一下個(gè)人租給公司的車子多少不用交稅,如果租金6000元,是不是個(gè)人需稅務(wù)局代開發(fā)票,交稅,那這部分匯算清繳時(shí)算個(gè)人收入是吧
老師麻煩問一下,公司租個(gè)人的房子,公司代開發(fā)票交稅與不開票企業(yè)所得稅調(diào)增那種劃算一點(diǎn)?
老師麻煩問一下,公司(一般納稅人)租個(gè)人的門市,租金是1100元/月,到稅務(wù)局開普票收6.7%的稅,開專票收12%的稅,如果不去開票要交企業(yè)所得稅,我這個(gè)哪種交稅要少一點(diǎn)?
老師麻煩問一下,我們公司去年12月注冊的一般納稅人公司,只做了一筆租金的分錄, 借:銷售費(fèi)用1100 其他應(yīng)收款-房東3300 貸:其他應(yīng)付款-法人 4400 租金沒有開發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增,這種企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么算?
老師2017年的計(jì)算沒看懂?
老師,我問下,超市進(jìn)我們的貨(個(gè)體戶),年初的時(shí)候打了三十萬,我每月開幾萬,現(xiàn)在還有六萬多沒開,這個(gè)月初又打過來三萬多,最近幾天又說要關(guān)門了,那我這些發(fā)票能這個(gè)月開個(gè)五萬,下個(gè)月再開五萬,還是這個(gè)月三萬多做無票收入,六萬多直接開給他們
您好老師,最近我們公司購買了一個(gè)10年的小車,這個(gè)怎么分路
請問老師,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),可以享受1%的政策對么,增值稅是=收到的錢÷(1+3%)*1%,還是=收到的錢÷(1+1%)*1%呢。謝謝
老師,什么是相關(guān)資產(chǎn)組合的相關(guān)系數(shù)?
老師,你好,我現(xiàn)在6月份因?yàn)楣べY表變動(dòng)在申報(bào)前沒有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致6月份的社保多申報(bào)了386.87元,其他應(yīng)收款-社保少扣了386.87元。還有6月工資多付了650元像這樣的情況 我應(yīng)該怎么整賬務(wù)
自然人電子稅務(wù)局扣繳端的安裝包在哪里下載
你好,請教一個(gè)問題,房地產(chǎn)與監(jiān)理公司已簽180萬合同(修建安置房,成本費(fèi)用已被 政府審計(jì)過了),但在履行了60萬后(已付60萬,未開票50萬),監(jiān)理公司已注銷(,針對 剩余120萬的業(yè)務(wù)如何 操作哇(未開票,未付款) 企業(yè)想把這120萬的費(fèi)用入賬
老師我們是銷售方 收到采購方支付的銀行承兌匯票 后面匯票到期入賬 如何做賬的全分錄
老師您好,做的審計(jì)報(bào)告,公司要收到審計(jì)費(fèi)的發(fā)票,稅務(wù)會(huì)不會(huì)查,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,是帶票好,還是不帶票據(jù)好呢
個(gè)人不愿意開,我們要去開的話就是自己承擔(dān)費(fèi)用,這個(gè)我有點(diǎn)算不來,租金1100一個(gè)月
那您就把個(gè)所有的稅款加一起,然后和這個(gè)1100乘以5%來比較。要是小微就這樣算。
是一般納稅人該怎么算呢?
你好 所得稅嗎 一樣的算法呢 利1100 *所得稅率?
公司自己去代開要交哪些稅呢?如果不開所得稅是1100*25%嗎?
代開是按個(gè)人的身份來計(jì)算個(gè)稅的。增值稅5%附加稅減半征收是6%。個(gè)人所得稅20%把這稅加起來就是了。
你好 我覺得不開發(fā)票 合算 還有房產(chǎn)稅 就是 12%? 這樣交稅多?
不開發(fā)票怎么做賬?
你好? 借成本費(fèi)用,貸銀行? 年報(bào)納稅調(diào)整?
開票:增值稅1100*5%=55 附加稅55*6%=3.3 印花稅1100*1‰=0.1 個(gè)人所得稅(1100—800)*20%=60 房產(chǎn)稅1100*12%=132 每個(gè)月55+3.3+0.1+60+132=250.4 一年的稅是250.4*12=3004.8 如果不開票1100*12*25%=3300 是這樣算的嗎?老師
是的,是這樣計(jì)算的,那個(gè)房產(chǎn)稅那個(gè)還能扣除去800元呢,再計(jì)算。 然后要是按照小規(guī)模一個(gè)季度小于301000個(gè)月,小于十萬是免增值稅和附加稅,這個(gè)也要考慮一下。
老師,我們公司是一般納稅人公司
因?yàn)槟銈兪亲鈧€(gè)人的,想替?zhèn)€人承擔(dān)稅款,就要以個(gè)人的身份來計(jì)算稅款。