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2月有買材料未收到發(fā)票做的分錄為: 借:材料采購 50萬 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 6.5萬 貸:應(yīng)付賬款 3月只收到45萬發(fā)票,另有5萬不開票 請問:45萬怎么做分錄,5萬不開票怎么處理?

2023-03-29 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 16:01

借應(yīng)付賬款,貸材料采購應(yīng)交稅費、待抵扣, 借材料采購應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進項、 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶7908 追問 2023-03-29 16:46

先紅沖再做正數(shù)的?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:47

對的,是的,是這么做的。

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借應(yīng)付賬款,貸材料采購應(yīng)交稅費、待抵扣, 借材料采購應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進項、 貸應(yīng)付賬款
2023-03-29
你好;? 你這個應(yīng)該是做 借應(yīng)收賬款? 或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?
2023-03-29
你好,采購材料未收到票,應(yīng)當按暫估入賬處理才是啊 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-03-29
借材料采購負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-29
您好 請問50萬是包含進項稅額的么
2021-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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