借應(yīng)付賬款,貸材料采購應(yīng)交稅費、待抵扣, 借材料采購應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進項、 貸應(yīng)付賬款
我是工程會計,2020.11.20日借:原材料:20萬貸:應(yīng)付帳款20萬,未收到票,次年3月收到票,我可以稅前扣除,分錄怎么做。有進項稅額2.3萬
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2月有銷售未開票做的分錄為: 借:材料采購 50萬 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 6.5萬 貸:應(yīng)付賬款 3月只收到45萬發(fā)票,另有5萬不開票 請問:45萬怎么做分錄,5萬不開票怎么處理?
2月有買材料未收到發(fā)票做的分錄為: 借:材料采購 50萬 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 6.5萬 貸:應(yīng)付賬款 3月只收到45萬發(fā)票,另有5萬不開票 請問:45萬怎么做分錄,5萬不開票怎么處理?
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 5999.56 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 -5999.56 現(xiàn)在的問題是,發(fā)票開錯了,金額沒錯,在3月開了紅字發(fā)票和重開了藍字發(fā)票,3月完整的分錄應(yīng)該怎么做?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
先紅沖再做正數(shù)的?
對的,是的,是這么做的。