您好 請(qǐng)問(wèn)50萬(wàn)是包含進(jìn)項(xiàng)稅額的么
建筑公司未收到發(fā)票,入庫(kù),借原材料 暫估入庫(kù) 100元貸應(yīng)付賬款100元。 出庫(kù),借工程施工 100元 貸原材料100元,后期我收到這個(gè)發(fā)票了,發(fā)票金額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20元,該怎么做分錄
我是工程會(huì)計(jì),2020.11.20日借:原材料:20萬(wàn)貸:應(yīng)付帳款20萬(wàn),未收到票,次年3月收到票,我可以稅前扣除,分錄怎么做。有進(jìn)項(xiàng)稅額2.3萬(wàn)
老師:我們公司今年12月份收到300萬(wàn)的普票材料費(fèi)和專用發(fā)票,我們能做到明年的賬里嗎?明年一月份,分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款,還有專用材料發(fā)票,明年再做分錄,借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
老師,公司廠房半年租金20萬(wàn),且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬(wàn)元增值稅專票,攤銷的時(shí)候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來(lái)做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫(xiě)個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開(kāi)票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
20萬(wàn)包含進(jìn)項(xiàng)
原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了么
是的,帳已經(jīng)關(guān)了,今年才收到發(fā)票,要調(diào)帳嗎
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
這樣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
這樣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整
調(diào)整哪一項(xiàng)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
調(diào)帳分錄做到了今年,那是調(diào)減成本嗎
調(diào)帳分錄做到了今年,那是調(diào)減去年利潤(rùn)
好的謝謝
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