你好;? 你這個應該是做 借應收賬款? 或者銀行存款貸主營業(yè)務收入- 無票收入 ;主營業(yè)務收入- 開票收入 、應交稅費-應交增值稅? ?
公司請人建設網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
公司請人建設網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始詳細會計分錄應該怎么調整?分錄越詳細越好謝謝!
老師,公司上個月有待抵扣進項稅3萬,上個月未開票收入的銷項稅5萬,這個月需要交增值稅2萬,那我這個月交增值稅應該怎么做會計分錄
老師,您好,請問12月的時候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬,1月份收到專票有個進項稅10萬,那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結轉增值稅分錄?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎