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2月有銷售未開票做的分錄為: 借:材料采購 50萬 應交稅費-待抵扣進項稅額 6.5萬 貸:應付賬款 3月只收到45萬發(fā)票,另有5萬不開票 請問:45萬怎么做分錄,5萬不開票怎么處理?

2023-03-29 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-29 15:48

你好;? 你這個應該是做 借應收賬款? 或者銀行存款貸主營業(yè)務收入- 無票收入 ;主營業(yè)務收入- 開票收入 、應交稅費-應交增值稅? ?

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你好;? 你這個應該是做 借應收賬款? 或者銀行存款貸主營業(yè)務收入- 無票收入 ;主營業(yè)務收入- 開票收入 、應交稅費-應交增值稅? ?
2023-03-29
借應付賬款,貸材料采購應交稅費、待抵扣, 借材料采購應交稅費、應交增值進項、 貸應付賬款
2023-03-29
借材料采購負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-03-29
你好,采購材料未收到票,應當按暫估入賬處理才是啊 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023-03-29
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅 繳納借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款。
2021-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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