你好,之前的不調(diào)整,現(xiàn)在借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3萬(wàn)貸銀行存款3萬(wàn),5月之前攤銷了3個(gè)月,3年攤銷的話還有33個(gè)月要攤銷,(7+5)/33算出月攤銷額,借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬(wàn),1月份時(shí)候先付了7萬(wàn)且已收到票,當(dāng)時(shí)不知道還有尾款就按照這個(gè)7萬(wàn)做成了3年攤銷的會(huì)計(jì)分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7萬(wàn),貸:銀行存款7萬(wàn)。每月攤銷時(shí),借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這個(gè)月付了尾款3萬(wàn),但未收到票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
公司請(qǐng)人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬(wàn)且收到票,當(dāng)時(shí)不知道有尾款就做了會(huì)計(jì)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用7萬(wàn),待銀存7萬(wàn)。分三年攤銷,2月份開(kāi)始每個(gè)月攤銷時(shí)做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬(wàn)且收到票,請(qǐng)問(wèn)從5月份開(kāi)始具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個(gè)尾款的3萬(wàn)是從5月份開(kāi)始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
公司請(qǐng)人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬(wàn)且收到票,當(dāng)時(shí)不知道有尾款就做了會(huì)計(jì)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用7萬(wàn),待銀存7萬(wàn)。分三年攤銷,2月份開(kāi)始每個(gè)月攤銷時(shí)做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬(wàn)且收到票,請(qǐng)問(wèn)從5月份開(kāi)始詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
1、軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過(guò)后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒(méi)有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬(wàn),對(duì)方可開(kāi)回了30萬(wàn)的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬(wàn)充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬(wàn)入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有登錄過(guò)的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開(kāi)具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬(wàn)、但是賬面實(shí)收資本190萬(wàn)可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
就是5月開(kāi)始才攤銷總額13萬(wàn)嗎?尾款的3萬(wàn)2-4月份不需要攤銷嗎?
是的,五月份才開(kāi)始攤那三萬(wàn)
如果這個(gè)都入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)會(huì)不會(huì)對(duì)稅前扣除有影響?
有發(fā)票,不超過(guò)銷售收入的15%是沒(méi)有影響的