您好,沒錯就是你就說的這個意思。
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù),含不含稅?那我其實差的事1的稅率,那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應該用7欄的含稅數(shù)÷1.01?。?/p>
老師,我想問下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個點的稅,相當于我付了110元開了13個點的專票,然后我開給客戶的如果是100塊錢含稅的,那這個要怎么做賬呢?
不能抵扣的增值稅13元,計入了存貨成本100元,那我的買價就是113元,那這個價格屬于含稅價還是不含稅價? 那我在計算進項稅額的時候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進項稅額了,
老師,我們收到成本類專用發(fā)票,總額100萬,稅費是56603元,不含稅價943397元,是不是943397可以做主營業(yè)務成本,降低利潤,減少所得稅,56603元可以用來抵扣銷項稅呢
老師好 稅負率=交的增值稅除以銷售額(不含稅) 那么是不是這樣 比如我交13塊錢的增值稅 銷售收入100元 但是這100元是含稅的 公式就用13除以87是這樣嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?