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老師 如果我收到117元含稅發(fā)票 那我減去稅額剩下100元 這筆不就是不含稅收入嗎 那我不就是要拿100元的不含稅成本票來來抵扣這筆收入嗎

2023-03-29 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-29 15:24

您好,沒錯就是你就說的這個意思。

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相關問題討論
您好,沒錯就是你就說的這個意思。
2023-03-29
您好 收入直接是含稅金額除以1.01入賬
2022-05-25
同學,你好 恩恩,是的
2022-12-25
對于不開票收入,可以按1%的稅率計算增值稅,并將其填入相應的欄次(例如第9欄次“免稅銷售額”和第10欄次“小微企業(yè)免稅銷售額”)。 對于報表上的不含稅收入,可以根據(jù)實際銷售額按照3%的稅率進行計算,這樣就可以與按照1%計算的銷售額對上了。 多出的增值稅可以計入營業(yè)外收入,但需要注意相關稅務規(guī)定,以避免出現(xiàn)稅務風險。
2023-10-20
您好,這個是用100/1.13*0.13,這個是要交的
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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