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老師,我們收到成本類專用發(fā)票,總額100萬,稅費(fèi)是56603元,不含稅價(jià)943397元,是不是943397可以做主營業(yè)務(wù)成本,降低利潤,減少所得稅,56603元可以用來抵扣銷項(xiàng)稅呢

2022-12-06 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 17:27

您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶5571 追問 2022-12-06 17:36

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-06 17:43

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后其他的記成本費(fèi)用可以所得稅前扣除。

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快賬用戶5571 追問 2022-12-06 17:48

好的,謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2022-12-06 17:54

客氣,祝您工作愉快。

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您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022-12-06
同學(xué)你好 按不含稅的專票金額沖
2024-03-04
您好 請(qǐng)問單位是銷售貨物的么 購進(jìn)貨物全部銷售沒有庫存了么
2024-06-28
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-07-11
您好,計(jì)算過程如下 利潤總額=3000+40+10+5-2000-30-50-300-30-150-20=475 應(yīng)納稅所得額=475-5+20=490 所得稅=490*25%=122.5
2022-05-09
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