是按紅沖后的收入計(jì)算銷項(xiàng)稅
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在每個月銷售收入快100萬了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷售快200完了。全部都是無發(fā)票的銷售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來的主營業(yè)務(wù)收入。以主營業(yè)務(wù)收入的1%申報增值稅?200萬的無票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報時銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報時銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
您好老師!公司是小規(guī)模納稅人。收到主營業(yè)務(wù)收入開銷項(xiàng)發(fā)票,請問銷項(xiàng)稅額是按3%還是1%的稅率征收呢?
小規(guī)模納稅人 這馬上不是要交企業(yè)所得稅和銷項(xiàng)稅, 1月份有沖賬2筆去年的主營業(yè)務(wù)收入, 請問, 銷項(xiàng)稅是按照每筆的主營業(yè)務(wù)收入來算, 還是按每月的主營業(yè)務(wù)收入來算銷項(xiàng)稅
企業(yè)是商貿(mào)企業(yè),買貨賣貨,每個月都有收到進(jìn)項(xiàng)貨并做賬,開出銷項(xiàng)發(fā)票并做賬。是不是每個月都要根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本來申報印花稅呢?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?