同學(xué)你好,對的,你理解正確。
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
老師,銷售商品的分錄,是不是就兩個(gè)(確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本)假設(shè)該企業(yè)為一般納稅人并以銷售這種商品為主營業(yè)務(wù),發(fā)出商品時(shí)能確認(rèn)收入。 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
想問下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷售商品同時(shí)贈(zèng)送商品時(shí)的分錄是,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈(zèng)品一起來記,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈(zèng)品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準(zhǔn)則?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號(hào)不對,可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?