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增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?

2022-01-06 07:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 07:26

同學(xué)你好,對的,你理解正確。

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同學(xué)你好,對的,你理解正確。
2022-01-06
你好!需要貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的
2022-04-14
同學(xué),您好 兩個(gè)都應(yīng)該確認(rèn)收入,贈(zèng)送的商品也要視同銷售
2023-03-30
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個(gè)偶讀不對; 你是什么準(zhǔn)則的? ??
2022-07-13
你好 這個(gè)增值稅申報(bào)一直都是按3%的,這個(gè)可能疫情政策是階段不是一直 所以沒換表 還是原來的表 收入還是看票來 季度不超45萬還得 先借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 再把稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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