您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模?
老師!假如一般納稅人公司購買車輛,總價66萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.5萬,記入固定資產(chǎn)58.5萬,折舊0.9萬,賬面價值還有57.6萬,三個月賣出的話需要按賬面價值57.6萬繳納銷賬稅嗎?如果賣價低于賬面價值的話記入什么科目,這樣可行嗎?
固定資產(chǎn)賣出,不開票,低于原值或凈值需要交稅不老師
固定資產(chǎn)賣出,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎老師
老師,固定資產(chǎn)賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?
老師,固定資產(chǎn)賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計(jì)算,依據(jù)什么?一次性說完整一點(diǎn)謝謝 我已經(jīng)問了5個人了
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
一般納稅人
你好,一般納稅人。嚴(yán)格來說,不管你有沒有開票,你有收入都要做銷項(xiàng)。
繳納怎么交 交增值稅怎么算呢
然后是做不開票收入算嗎
是的,按不開票收入。
怎么算? 就是按照平時的增值稅去算?老師,能不能一下子說全??
你好,這個是看情況的,比如您是已經(jīng)抵扣過這項(xiàng)稅,那么就按13%,如果沒有抵扣過,可以按簡易征收。
按照4a售出的價格來算嗎 印花稅需要不老師
你好,這個是要印花稅的。這個價格您自己決定。
不是 我說算增值稅是不是按照4w的13%算? 老師,可以一次性說完不
你好,是的,是按4萬的13%來算。
不用算不含稅嗎
你好,您這個4萬是含稅還是不含稅?這個比例肯定是按不含稅金額乘以稅率。