你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?
老師你好 我想問一下 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 那么請問 一般納稅人買入一批設(shè)備 5年后當(dāng)做舊貨低價(jià)賣出 需要交增值稅嗎 為什么
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師,個(gè)人的車掛靠在我公司名下,現(xiàn)在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅率是多少,分錄一共要做多少個(gè),還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計(jì)算,計(jì)算依據(jù)如何處理。交企業(yè)所得稅 ,那么所得稅如何計(jì)算納繳呢。謝謝老師
老師,固定資產(chǎn)賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?
老師,固定資產(chǎn)賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計(jì)算,依據(jù)什么?一次性說完整一點(diǎn)謝謝 我已經(jīng)問了5個(gè)人了
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
抵扣過,然后現(xiàn)在怎么算呢
你好; 抵扣過; 按13%繳納增值稅;? ?按附加稅按增值稅的12% ; 印花稅按萬分之五 ;? 所得稅由于是沒有利潤不繳納所得稅的
好的老師,是按照售價(jià)4w的不含稅的13%算增值稅嗎
你好; 是的; 就是這樣來考慮的?
好的謝謝老師 還好有個(gè)靠譜的老師 555 問了好幾個(gè)了
你好;? ?好的; 希望能幫到你? ?