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老師,固定資產(chǎn)賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計(jì)算,依據(jù)什么?一次性說完整一點(diǎn)謝謝 我已經(jīng)問了5個(gè)人了

2023-03-29 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 11:18

你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:20

抵扣過,然后現(xiàn)在怎么算呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:25

你好; 抵扣過; 按13%繳納增值稅;? ?按附加稅按增值稅的12% ; 印花稅按萬分之五 ;? 所得稅由于是沒有利潤不繳納所得稅的

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:26

好的老師,是按照售價(jià)4w的不含稅的13%算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:29

你好; 是的; 就是這樣來考慮的?

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:30

好的謝謝老師 還好有個(gè)靠譜的老師 555 問了好幾個(gè)了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:43

你好;? ?好的; 希望能幫到你? ?

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你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?
2023-03-29
您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023-03-29
你好,車是什么時(shí)候掛靠你們的?掛靠時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2023-02-25
你好,需要的,如果是零八年之后買來的單位是一般計(jì)稅的13%的增值稅 借固定資產(chǎn)清理900, 累計(jì)折舊17110, 貸固定資產(chǎn)18001, 借銀行房款80, 貸固定資產(chǎn)清理80/1.14 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理貸、營業(yè)外收入
2023-07-10
同學(xué)您好,您沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,應(yīng)交增值稅是(1400-400)*13%=130萬,需要交增值稅附加稅是130*12%=15.6萬,印花稅按萬分之三算1400加400=1800*萬分之3=0.54萬 所得稅就是(1400-400-15.6-0.54)*25%
2021-07-26
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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