固定資產(chǎn)賣(mài)出,不開(kāi)票,低于原值或凈值需要交稅,增值稅
老板個(gè)人名下的二手車(chē)低于原件專(zhuān)賣(mài)給公司,需要交哪些稅?是不是就是固定資產(chǎn)了
固定資產(chǎn)賣(mài)出,不開(kāi)票,低于原值或凈值需要交稅不老師
固定資產(chǎn)賣(mài)出,不開(kāi)票,低于原值或凈值需要交稅嗎老師
老師,固定資產(chǎn)賣(mài)出4萬(wàn),不開(kāi)票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?
老師,固定資產(chǎn)賣(mài)出4萬(wàn),不開(kāi)票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計(jì)算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計(jì)算,依據(jù)什么?一次性說(shuō)完整一點(diǎn)謝謝 我已經(jīng)問(wèn)了5個(gè)人了
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車(chē)輛賣(mài)給法人,下個(gè)月法人又把車(chē)租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買(mǎi)回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
按照什么數(shù)據(jù)繳納呢
沒(méi)有增值也要繳納增值稅嗎?依據(jù)什么
比如我賣(mài)出4萬(wàn),怎么計(jì)算增值稅呢
附加稅需要繳納嗎
小規(guī)模還是一般納稅人?