同學(xué)好 銷售的時候按銷售價繳納增值稅,如果賣價低于賬面計入營業(yè)外支出
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。20X9年8月,為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)協(xié)商,甲公司決定以生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的機器設(shè)備和專用貨車換入乙公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的小汽車和客運汽車。甲公司設(shè)備的賬面原價為1 800萬元,在交換日的累計折舊為300萬元,公允價值為1350萬元;貨車的賬面原價為600萬元,在交換日的累計折舊為480萬元,公允價值為100萬元; 乙公司小汽車的賬面原價為1300萬元,在交換日的累計折舊為690萬元,公允價值為709.50萬元;客運汽車的賬面原價為1300萬元,在交換日的累計 折舊為680萬元,公允價值為700萬元。 乙公司另外向甲公司支付銀行存款45. 765萬元,其中包括由于換出和換入資產(chǎn)公允價值不同而支付的補價40. 50萬元,以及換出資產(chǎn)銷項稅額與換入資產(chǎn)進項稅額的差額5.265萬元。 假定甲公司和乙公司都沒有為換出資產(chǎn)計提減值準備:甲公司換入乙公司的小汽車、客運汽車均作為固定資產(chǎn)使用和管理;乙公司換入甲公司的設(shè)備、貨車作為固定資產(chǎn)使用和管理。 不考慮相關(guān)稅費 問題: 2. 分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理。
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。20X9年8月,為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)協(xié)商,甲公司決定以生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的機器設(shè)備和專用貨車換入乙公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的小汽車和客運汽車。甲公司設(shè)備的賬面原價為1 800萬元,在交換日的累計折舊為300萬元,公允價值為1350萬元;貨車的賬面原價為600萬元,在交換日的累計折舊為480萬元,公允價值為100萬元; 乙公司小汽車的賬面原價為1300萬元,在交換日的累計折舊為690萬元,公允價值為709.50萬元;客運汽車的賬面原價為1300萬元,在交換日的累計 折舊為680萬元,公允價值為700萬元。 乙公司另外向甲公司支付銀行存款45. 765萬元,其中包括由于換出和換入資產(chǎn)公允價值不同而支付的補價40. 50萬元,以及換出資產(chǎn)銷項稅額與換入資產(chǎn)進項稅額的差額5.265萬元。 假定甲公司和乙公司都沒有為換出資產(chǎn)計提減值準備:甲公司換入乙公司的小汽車、客運汽車均作為固定資產(chǎn)使用和管理;乙公司換入甲公司的設(shè)備、貨車作為固定資產(chǎn)使用和管理。 不考慮相關(guān)稅費 問題: 2. 分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理。
老師!假如一般納稅人公司購買車輛,總價66萬,進項稅7.5萬,記入固定資產(chǎn)58.5萬,折舊0.9萬,賬面價值還有57.6萬,三個月賣出的話需要按賬面價值57.6萬繳納銷賬稅嗎?如果賣價低于賬面價值的話記入什么科目,這樣可行嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實收資本17年100萬已繳納印花稅,現(xiàn)在要進來個新老板轉(zhuǎn)讓90%股份,轉(zhuǎn)讓價格80萬,按照原始股本來算,轉(zhuǎn)讓價格屬于折價轉(zhuǎn)讓,如果稅務(wù)局不認可折價轉(zhuǎn)讓,公司賬面固定資產(chǎn)這些只有20多萬,之前買的幾輛快遞車都是二手沒有開票最后買的幾個車才開票入賬,他這80萬應(yīng)該怎么上稅。(如果認可平價轉(zhuǎn)讓是否不用繳納個人所得只需要雙方繳納印花稅)
?老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實收資本17年100萬已繳納印花稅,現(xiàn)在要進來個新老板轉(zhuǎn)讓90%股份,轉(zhuǎn)讓價格80萬,按照原始股本來算,轉(zhuǎn)讓價格屬于折價轉(zhuǎn)讓,如果稅務(wù)局不認可折價轉(zhuǎn)讓,公司賬面固定資產(chǎn)這些只有20多萬,之前買的幾輛快遞車都是二手沒有開票最后買的幾個車才開票入賬,他這80萬應(yīng)該怎么上稅。(如果認可平價轉(zhuǎn)讓是否不用繳納個人所得只需要雙方繳納印花稅) 老師
老師好,我公司購買了土地,費用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費退費,4月1才收到款,3月申報表沒有申報,4月申報表申報增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風險嗎,都是真實業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務(wù)不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
老師!那這個營業(yè)外支出匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎?
此營業(yè)外支出是正常損失,不需要調(diào)整的